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財智賦能 . 中信服務

2023-11-02

——助力我市直屬事業單位開展內部審計監督工作

為我市某直屬事業單位提供采購業務合規性審計服務。2023年9月底,由胡婭琳老師帶領項目小組進駐我市某直屬事業單位啟動該單位采購業務合規性審計服務項目。

項目小組進點后根據單位特點及各部門工作情況,結合委托要求,調整工作思路,全員齊動,先從項目后端入手,通過整合梳理各項資料實現信息共享。在時間緊任務重的情況下,緊扣工作要求和進度,按各人認領、逐日匯總、次日交流的工作節奏,有條不紊地開展項目工作。

為達到更好的溝通效果,提高工作效率,針對性了解情況,該單位通過召開項目專題會議,加強溝通宣貫的同時兼顧項目工作的需求,達到了更好的審計效果。

 

圖:項目工作現場  

編者按:合規性審計是內部審計實施的審計類型之一,可以作為單獨的審計過程,也可能是財務審計或運營審計的一部分。內部審計作為單位經濟決策科學化、內部管理規范化、風險控制常態化的一項重要制度設計,是審計監督的基礎環節,是審計監督體系的重要組成部分。內部審計將在促進單位完善內部治理、提升發展質量、推動深化改革、促進反腐倡廉等方面發揮積極作用。

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